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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發布公告時間:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙初審建議”的行為,進行進庫工程項目初審建議建議和初審建議結果顯示,當作項目預算制定的更重要基本原則。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年費用草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“六個擺到”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”布置產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購🦹置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的上班部署安排,我區選擇公有資產投資企業經營工程預算效益原因,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年預決算級任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負♑擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防꧃與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面🏅提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區🐽人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

上一年執行命令數

費用數

費用預算數為前年實施數的%

稅利薪資

1,849,097

2,002,020

108.3

    曾值稅(含運營稅)

933,286

1,005,000

107.7

    工業企業應納稅所得額稅

228,688

254,000

111.1

    人個應納稅所得額稅

154,993

156,000

100.6

    城區養護項目建設稅

67,755

74,500

110.0

    房子稅

99,216

110,000

110.9

    機印稅

29,542

30,000

101.6

    集鎮土地資源便用稅

25,026

26,500

105.9

    農田資本印花稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農地霸占稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    區域環境保障稅

106

120

113.2

非稅種入

194,687

205,280

105.4

    專門收入水平

34,993

41,070

117.4

    行政機關企事業性收取任何費用收錄

29,019

29,000

99.9

    國企網絡資源(資產投資)有償服務運用營收

71,376

69,030

96.7

    同一凈收入

59,299

66,180

111.6

場所財政部門創收自動求和

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉回性收錄

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司補貼金收益

1,258,201

893,150

71.0

        退回性納入

363,307

300,220

66.4

        一樣性轉回結算使收入

451,808

442,625

99.9

        專門移動支付方式收錄

443,086

150,305

33.9

    增加一樣 公司債工資收入

130,000

91,000

70.0

    本年結轉

264,871

170,678

64.4

    挪作他用概預算不穩調節器私募基金

200,000

205,000

102.5

    從政府機關性投資基金估算放入

30,000

 

 

    從國家資產經驗預算表加入

3,220

5,040

156.5

工資收入總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年履行數

概算數

財政預算數為上一年強制執行數的%

一、平常公共性服務收入支出

190,727

198,668

104.2

二、民防經費支出

3,220

4,417

137.2

三、公共信息健康安全費用

128,327

168,971

131.7

四、教育培訓費用支出

354,890

420,625

118.5

五、生物學技木性支出

45,869

53,333

116.3

六、文化教育景區球場與傳煤支出費用

45,871

103,508

225.7

七、世界的保障和求業結余

480,520

407,296

84.8

八、衛生管理更健康性支出

157,008

165,945

105.7

九、能效環保型收支

193,688

95,934

49.5

十、成鄉社區衛生收支

692,638

688,977

99.5

五一、畜牧業水開支

264,493

346,423

131.0

十三、流量車輛運輸花費

467,425

171,349

36.7

13、資源量地質勘察消息等教育支出

186,703

248,203

132.9

十四、商業的服務的流通業等撥出

7,285

8,570

117.6

15場、自動資源的淺海氣象站等其他支出

5,741

5,949

103.6

16、商品房確保花費

139,738

202,539

144.9

二十七、調味品工程材料貯備支出費用

6,503

9,075

139.6

18、災害性防冶及緊急管理工作付出

17,060

21,245

124.5

黨的十九、備上費

 

61,863

 

第二十、外債付息總支出

17,172

20,000

116.5

二五一、其它經費支出

46,032

50,971

110.7

大部分公用費用支出費用自動求和

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

本年審理數

費用數

概算數為去年進行數的%

轉至性結余

479,166

118,307

24.7

    上解上家收支

105,940

118,307

111.7

    平常公司債還本教育支出

96

 

 

    分配概預算安全穩定改善資金

202,452

 

 

    結轉下年費用

170,678

 

 

性支出合計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

活動

上一年完成數

項目預算數

費用預算數為
預算數 %

一、一般來說共同服務性

142,167

135,307

        95.2

    人代會事務性

1,022

955

        93.4

      政府部門工作

703

671

        95.4

      尋常人事部門控制事情

5

36

       720.0

      人多會議觸屏

132

66

        50.0

      人代會監查

53

48

        90.6

      代表英文的工作

129

134

       103.9

    工商聯事務管理

755

733

        97.1

      行政性啟用

432

375

        86.8

      工商聯辦公會議

21

56

       266.7

      常務委員視查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      任何工商聯事情開支

149

82

        55.3

    部門辦工廳(室)及相關內容醫療機構事物

43,000

36,380

        84.6

      人事部門作業

13,459

16,382

       121.7

      般行政訴訟操作事情

13,688

4,807

        35.1

      工商登記工作

644

690

       107.1

      工作方案工作移動

2,954

3,116

       105.5

      信訪業務

58

17

        29.3

      事業單位行駛

1,826

1,944

       106.5

      其余政府機關工作廳(室)及一些組織機構行政監察收支

10,371

9,424

        90.9

    進展與行政體制改革業務

1,686

1,936

       114.8

      行政事務開機運行

1,032

965

        93.5

      似的人事部門工作管理事情

654

971

       148.5

    數據統計訊息事情

1,041

1,093

       105.0

      行政事務使用

564

588

       104.3

      訊息工作

41

26

        63.4

      專項督查數據分析金融業務

9

20

       222.2

      統計匯總管理方法

34

70

       205.9

      重點清查工作

206

143

        69.4

      調查統計統計簡單隨機抽樣統計調查統計

183

198

       108.2

      其它的數據統計產品信息業務付出

4

48

     1,200.0

    財政性行政監察

4,333

5,055

       116.7

      行政訴訟開機運行

2,594

2,801

       108.0

      產品信息化系統施工

954

1,431

       150.0

      財政廳協助業務流程費用

565

689

       121.9

      某些財政廳事情撥出

214

134

        62.6

    稅利事務性

5,775

7,044

       122.0

      行政性啟動

2,370

1,747

        73.7

      通常情況行政經營經營事宜

475

816

       171.8

      代扣代收代計征款手序費

2,930

4,481

       152.9

    審計工作事務性

1,426

2,247

       157.6

      行政機關加載

740

687

        92.8

      審計局行業

501

1,261

       251.7

      企事業操作

166

233

       140.4

      其它的財務會計事情總支出

19

66

       347.4

    人才成本成本行政事務

1,710

313

        18.3

      參公使用

1,515

 

  

      各種人力資環境資源事物性支出

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查事務性

1,362

1,644

       120.7

      行政性正常運行

1,152

1,384

       120.1

      普通行政部門管控事務管理

93

127

       136.6

      要案要案查辦

48

50

       104.2

      別紀檢督查公共事務其他支出

69

83

       120.3

    貿易行政監察

27,385

12,863

        47.0

      行政事務正常運作

1,773

1,341

        75.6

      似的行政機關工作管理事宜

7,098

7,681

       108.2

      教育事業電腦運行

1,312

1,457

       111.1

      另一個科貿公共事務收支

17,202

2,384

        13.9

    的知識土地產權行政監察

1,034

1,624

       157.1

      國家知識與技能土地產權戰略規劃

1,034

1,624

       157.1

    港臺事務性

233

270

       115.9

      行政訴訟使用

129

122

        94.6

      通常情況下行政處安全管理事務性

104

148

       142.3

    檔案存放事務處理

1,117

1,207

       108.1

      行政處開機運行

454

442

        97.4

      黨案館

648

757

       116.8

      相關檔案資料行政事務費用

15

8

        53.3

    民主化黨派及工商部門聯事宜

441

463

       105.0

      大部分行政性菅理工作

126

110

        87.3

      另一個自由主義黨派及工商所聯行政事務費用

315

353

       112.1

    大眾整體事情

3,408

4,093

       120.1

      行政機關運作

808

923

       114.2

      正常行政部門管理方法工作

1,574

1,949

       123.8

      企業發展運動

98

101

       103.1

      其他的老百姓企業團業務經費支出

928

1,120

       120.7

    黨支部辦公廳(室)及相應的中介機構行政事務

7,586

5,574

        73.5

      行政部門加載

1,782

1,647

        92.4

      普遍行政處控制事宜

5,190

3,312

        63.8

      事業上的執行

614

615

       100.2

    組織化公共事務

1,317

1,970

       149.6

      行政部門運作

445

441

        99.1

      普通人事部門維護工作

650

1,147

       176.5

      另一阻止行政事務結余

222

382

       172.1

    宜傳事宜

9,322

19,806

       212.5

      行政事務操作

400

361

        90.3

      平常行政性處理業務

4,089

9,759

       238.7

      企業作業

1,549

1,602

       103.4

      其他宣傳推廣事務處理其他支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰公共事務

950

1,013

       106.6

      行政訴訟運營

516

522

       101.2

      一般來說政府部門服務管理事宜

183

226

       123.5

      教派事宜

132

140

       106.1

      僑民事務性

88

88

       100.0

      任何統戰事物教育支出

31

37

       119.4

    一些中國共產黨事務管理結余

3,676

4,419

       120.2

      事業上使用

2,157

2,398

       111.2

      別共產黨員事宜費用支出

1,519

2,021

       133.0

    整個市場質量監督處理事務處理

22,245

23,053

       103.6

      行政管理運作

11,016

11,219

       101.8

      常見財政的管理業務

205

639

       311.7

      貿易市場進行監管方法自查自糾

4,741

4,106

        86.6

      行業監察辦案

304

164

        53.9

      使用者財產權保護英文

141

123

        87.2

      資料化建造

244

263

       107.8

      審核認可度監控功能監管

 

80

  

      規則化方法

 

79

  

      醫療耗材事務處理

166

7

         4.2

      彩妝品工作

 

10

  

      企業發展加載

4,864

5,230

       107.5

      其它的整個市場質量監督服務管理業務

564

1,133

       200.9

    別的應該公眾保障開支

1,343

1,552

       115.6

      任何普遍公用設施服務性其他支出

1,343

1,552

       115.6

二、國防教育總支出

3,178

4,337

       136.5

    國家安全出動

3,158

3,169

       100.3

      大家防空

3,158

3,169

       100.3

    同一國防安全收支

20

1,168

     5,840.0

三、公共服務安全管理支出費用

128,229

168,857

       131.7

    武裝家人民警察家

924

924

       100.0

      相關武裝武警機動師法警武警機動師支出費用

924

924

       100.0

    警務

122,034

162,238

       132.9

      人事部門執行

72,176

96,855

       134.2

      通常行政處處理行政監察

8,322

16,627

       199.8

      內容化項目建設

21,534

18,624

        86.5

      衛生監督執法偵辦案件

19,852

30,052

       151.4

      其他的公安廳教育支出

150

80

        53.3

    發達國家安全法防護

1,194

1,001

        83.8

      行政性啟用

1,066

873

        81.9

      安會銷售業務

128

128

       100.0

    司法機關

4,077

4,694

       115.1

      行政處電腦運行

2,376

2,268

        95.5

      一樣 行政性方法事務管理

107

124

       115.9

      基層黨組織司法行政業務部

793

1,410

       177.8

      普法宣傳推廣

145

177

       122.1

      民法支援

477

583

       122.2

      法治修建

179

132

        73.7

四、教學支出費用

350,262

416,492

       118.9

    培訓監管事務處理

1,667

691

        41.5

      行政部門正常運作

844

691

        81.9

      普通行政訴訟管理制度事務管理

823

 

  

    常規幼小銜接

176,789

336,035

       190.1

      幼兒教育培訓教育培訓

50,419

80,544

       159.7

      中小學教學

54,800

74,183

       135.4

      初高中基礎教育

41,145

99,361

       241.5

      高二培育

17,759

31,426

       177.0

      另外傳統培養開支

12,666

50,521

       398.9

    職業的幼教

6,617

11,426

       172.7

      新職業中學教導

6,617

11,426

       172.7

    的人群教育培訓

5,234

3,798

        72.6

      嬰幼兒一般幼教

5,234

3,798

        72.6

    電臺電影教育輔導

81

2,800

     3,456.8

      直播網絡電視機培訓機構

81

2,800

     3,456.8

    特有教育學校

786

1,397

       177.7

      特別高校教育學校

786

1,397

       177.7

    護理進修及培訓課程

9,705

9,722

       100.2

      講師進修生

3,437

3,467

       100.9

      機關人員的教育

1,401

1,597

       114.0

      培訓班結余

4,867

4,658

        95.7

    幼小銜接費疊加布置的費用

148,325

49,622

        33.5

      地方小微學教學設施建筑

3,964

2,036

        51.4

      某些文化藝術培訓費追加配備的性支出

144,361

47,586

        33.0

    別學前教育收入支出

1,058

1,001

        94.6

五、完美系統收入支出

38,035

45,238

       118.9

    科學課技術工藝工作事務管理

1,051

944

        89.8

      行政訴訟運動

599

484

        80.8

      機關單位服務管理

452

460

       101.8

    方法實驗與激發

8,492

8,515

       100.3

      APP技木探討與開發設計

5,365

6,968

       129.9

      網絡科技成果轉變與擴散轉移

3,127

1,547

        49.5

    科技信息具體條件與服務項目

2,982

10,989

       368.5

      網絡生活條件自查自糾

2,982

10,989

       368.5

    科學研究技藝常見

1,171

1,240

       105.9

      科普講解生活

534

543

       101.7

      現代科技館站

632

697

       110.3

      另一個科學課工藝推廣總支出

5

 

  

    其它學科技術工藝撥出

24,339

23,550

        96.8

      現代科技獎學金

9

 

  

      相關科學有效科技總支出

24,330

23,550

        96.8

六、文明旅游酒店運動與影視傳媒結余

36,956

75,003

       203.0

    文化課和游玩

18,436

54,116

       293.5

      行政訴訟自動運行

1,031

1,010

        98.0

      一樣 行政事情工作事情

95

161

       169.5

      閱覽室館

1,883

2,014

       107.0

      民族文化提供及了紀念構造

1,069

24,288

     2,272.0

      文化藝術營銷活動

2,269

2,331

       102.7

      人們古文化

2,820

3,201

       113.5

      人文作品與保護

24

58

       241.7

      歷史文化和旅游度假市揚控制

401

437

       109.0

      旅游行業是宣傳

1,373

1,470

       107.1

      自助游市場金融業務治理

1,191

 

  

      許多文明和休閑旅游支出費用

6,280

19,146

       304.9

    文物保護單位

1,564

2,453

       156.8

      出土文物保證

288

564

       195.8

      搏物館

1,276

1,889

       148.0

    運動

16,763

16,821

       100.3

      政府部門正常運作

372

404

       108.6

      基本行政事物治理事物

228

 

  

      教育大賽

349

588

       168.5

      體育類魔鬼訓練

1,259

829

        65.8

      體育健康展覽館

12,661

12,931

       102.1

      市民體育競技

1,760

1,860

       105.7

      其他的運動費用支出

134

209

       156.0

    廣播網電影

8

13

       162.5

      某個電臺廣播電視臺視頻結余

8

13

       162.5

    相關文化教育體育足球與文化傳播總支出

185

1,600

       864.9

      宣全技術 趨勢督查通知其他支出

65

100

       153.8

      企業文化產業化成長 專門收入支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會存在質量保障和擇業結余

357,571

270,195

        75.6

    勞務資源英文和社會中質量保障安全管理事務性

26,071

33,913

       130.1

      財政使用

1,045

1,398

       133.8

      通常情況下政府部門服務管理事情

13,966

19,613

       140.4

      勞動課保駕護航監督

711

848

       119.3

      世界保費業務部管理工作事務管理

1,451

1,377

        94.9

      共公大學生就業服務和職業類型召喚師技能檢驗單位

1,430

2,117

       148.0

      勞動改造人事工作爭端糾紛調解仲裁庭

694

851

       122.6

      另外人才資源英文資源英文和世界 切實保障處理事情開支

6,774

7,709

       113.8

    民政治理事宜

2,441

5,427

       222.3

      行政機關電腦運行

696

758

       108.9

      人們結構工作管理

1,067

1,223

       114.6

      基層工作統治和特別網站建設

109

1,130

     1,036.7

      同一民政管控事務管理教育支出

569

2,316

       407.0

    行政部門企業工作單位離退休之

93,784

89,491

        95.4

      歸口工作的政府部門機關單位離離休

2,362

2,422

       102.5

      企業公司的離離休

3,915

6,501

       166.1

      行政機關自己事業計量單位差不多養老人身險人身險納費教育支出

57,287

56,739

        99.0

      政府部門衛生事業機關單位崗位年金交款支出費用

29,714

23,054

        77.6

      對機關計量單位人事計量單位大體養老金費用保險費用股票基金的補貼政策

412

671

       162.9

      其他的行政事務企業發展標準離辭職經費支出

94

104

       110.6

    就業機會補助款

35,907

39,000

       108.6

      就業問題創業保障補助費

 

300

  

      公益慈善性工種補貼金

32,049

34,775

       108.5

      某個擇業補帖性支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      死掉撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍伍日子政府補貼

238

240

       100.8

      優撫事業上行業經費支出

148

229

       154.7

      基本權利兵優待

2,073

2,350

       113.4

      村口籍退役軍隊60歲居住補貼費

39

85

       217.9

      相關優撫總支出

358

410

       114.5

    退役放置

4,500

6,292

       139.8

      退役武器按置

1,435

1,110

        77.4

      企業公司移交清單人民政府的離辭職專業人員按置

1,998

3,819

       191.1

      中國部隊轉交政府部離退職領導干部工作結構

200

328

       164.0

      退役武器管理系統基礎教育

19

82

       431.6

      其他的退役拆遷補償安置總支出

848

953

       112.4

    社交福利待遇

24,028

42,455

       176.7

      孩子 福利微信

178

126

        70.8

      年紀員工福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      世界獎勵視野廠家

1,122

1,787

       159.3

      任何社交發福利收入支出

107

103

        96.3

    殘廢人事業發展

8,847

10,710

       121.1

      財政運營

335

356

       106.3

      平常財政菅理事務處理

431

585

       135.7

      傷殘人術后康復

1,555

2,376

       152.8

      殘廢人專業教育和脫貧

4,369

4,101

        93.9

      殘疾人活動和護里補貼款

84

341

       406.0

      某些傷殘人人事業心其他支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字衛生事業

581

596

       102.6

      行政訴訟自動運行

191

172

        90.1

      尋常政府部門操作事情

270

270

       100.0

      一些紅十字事業結余

120

154

       128.3

    保底生活中質量保障

2,726

3,602

       132.1

      地區最底家庭生活保護金結余

2,726

3,602

       132.1

    臨時倉庫搶救

475

727

       153.1

      零時救濟教育支出

150

330

       220.0

      流浪漢乞討人群救濟其他支出

325

397

       122.2

    特困人數求助飼養

20

88

       440.0

      市政特困工作人員求助供奉支出費用

20

80

       400.0

      人們特困考生救治滿足收支

 

8

  

    另外的生活中社會救助

2,717

2,662

        98.0

      其余地區生命社會救助

2,481

2,662

       107.3

      的農村地區生命搶救

236

 

  

    不需要對主要養老險公司保險公司資金的補貼費

574

619

       107.8

      財政支出對城鎮住戶居民基本性給養老人壽保險資金的補貼

574

619

       107.8

    退役軍官安全管理行政事務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其他的社會的保險和人才需求結余

150,574

29,541

        19.6

八、干凈衛生的健康花費

147,672

156,640

       106.1

    衛生防疫良好操作事情

3,848

6,235

       162.0

      行政事務運動

1,432

1,515

       105.8

      正常行政部門維護事情

2,385

4,720

       197.9

      其他衛生監督綠色的管理事物總支出

31

 

  

    私立醫院醫生

38,760

31,375

        80.9

      總體衛生院

29,393

20,510

        69.8

      醫學(明族)醫生

3,984

4,073

       102.2

      精神實質病醫院科室

2,592

2,687

       103.7

      婦產門診

2,651

2,139

        80.7

      另外的科室醫療

0

1,911

  

      其它的公校醫生經費支出

140

55

        39.3

    基層組織醫用衛生管理培訓機構

35,773

40,524

       113.3

      城鎮區域環境衛生中介機構

32,379

37,174

       114.8

      其他底層診療衛生監督單位支出費用

3,394

3,350

        98.7

    公用環衛

32,155

35,205

       109.5

      疾病癥狀有效防范調整機購

4,106

5,323

       129.6

      環保督查公司

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保建公司

1,267

1,737

       137.1

      作為應急的醫治組織

5,246

5,662

       107.9

      采供血中介機構

1,802

2,040

       113.2

      總體共公環保保障

16,543

17,428

       105.3

      特大安全事故公共信息衛生管理專頂

951

870

        91.5

      善后處置共同干凈衛生事故救急處置

88

65

        73.9

      另外公用環境衛生花費

122

178

       145.9

    老中生物醫藥

12

30

       250.0

      其他的中醫針灸藥結余

12

30

       250.0

    項目生孩子事務性

5,352

6,815

       127.3

      任何工作方案生孩行政監察收入支出

5,352

6,815

       127.3

    行政管理事業的單位醫疔

27,911

30,349

       108.7

      行政管理部門醫遼

4,524

2,591

        57.3

      工作部門醫療器械

20,687

24,239

       117.2

      因公員醫藥津貼

0

19

  

      另外政府部門自己事業機構醫療器械經費支出

2,700

3,500

       129.6

    財政資金對總體醫學人壽保險母基金的補助費

95

95

       100.0

      財政部門對城鄉人們人們關鍵醫療設備穩定股票基金的補貼

95

95

       100.0

    醫療設備援助

2,703

4,823

       178.4

      城市醫療保障救援

282

2,386

       846.1

      同一醫治救治總支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫關鍵字醫院

 

260

  

      優撫因素醫療管理補貼費

 

260

  

    老齡公共衛生身心健康功能

547

271

        49.5

      老齡安全衛生身體服務

547

271

        49.5

    的環衛綠色撥出

516

658

       127.5

      別環境衛生健康的結余

516

658

       127.5

九、節能降耗的環保收入支出

118,093

20,480

        17.3

    室內環境保證工作管理事物

1,704

2,444

       143.4

      行政訴訟啟用

362

693

       191.4

      應該政府部門管理方法行政監察

1,313

1,721

       131.1

      風景林壞境守護傳播

29

30

       103.4

    區域污染監測與監督檢查

77

33

        42.9

      核與影響可靠監查

77

33

        42.9

    環保問題防冶

594

518

        87.2

      濕地生態系統

300

195

        65.0

      膏狀廢品物與無機危險品

4

9

       225.0

      各種被污染的防控經費支出

290

314

       108.3

    生態破壞節能降耗

49,115

17,285

        35.2

      生態經濟的環境污染監測與新信息

2411

2744

       113.8

      風景林室內環境市場監管督察

866

910

       105.1

      降碳專項督查花費

36287

13431

        37.0

      除污研發工作方案收入支出

 

200

  

      各種環境污染減少排放性支出

9551

 

  

    可恢復自然能源

 

200

  

    任何節能減排環保標準經費支出

66603

 

  

十、新型農村社區衛生經費支出

421,380

469,542

       111.4

      村鎮社區服務站工作事情

178,528

207,487

       116.2

        行政機關運動

12,574

20,703

       164.6

        大部分行政機關治理事物

4,227

2,951

        69.8

        工商登記產品

583

168

        28.8

        城管交通執法

7,199

1,526

        21.2

        其余城鄉一體化街道社區治理行政監察支出費用

153,945

182,139

       118.3

      村鎮社區服務中心公用服務設施服務設施

123,227

82,088

        66.6

        某些城鄉經濟片區公共信息措施撥出

123,227

82,088

        66.6

      村鎮建設居委條件干凈

86,237

145,607

       168.8

      規劃行業市場方法與遠程監控

7,886

12,499

       158.5

      另外的村鎮小區費用

25,502

21,861

        85.7

國慶、畜牧業水支出費用

223,393

257,102

       115.1

      農耕

31,969

44,429

       139.0

        政府部門程序運行

2098

2506

       119.4

        普遍行政工作治理工作

114

51

        44.7

        自己事業電腦運行

2982

2826

        94.8

        科技產業轉為與使用服務的

268

1018

       379.9

        病害害掌握

460

569

       123.7

        農企業產品安全性性能安全性

337

1384

       410.7

        衛生監督執法監管部門

343

322

        93.9

        統計分析監測系統與短信精準服務

239

81

        33.9

        保持穩定產業工人創收補貼費

5756

5642

        98.0

        林果業生育鼓勵補帖

2418

3406

       140.9

        農林業結構化與產業的發展化操作

7952

9066

       114.0

        農類產品加工處理與營銷

122

60

        49.2

        人們公益項目參公

688

4123

       599.3

        農林業自然資源守護清理與通過

545

601

       110.3

        原材料油定價收入分配改革對水產業的補貼費

8

13

       162.5

        對院校文憑生到基層人員供職補貼

125

116

        92.8

        許多漁業撥出

7514

12645

       168.3

      楸樹和草地

3,558

5,384

       151.3

        教育事業裝置

1153

1433

       124.3

        山林培養人才

1575

2120

       134.6

        技巧使用與變為

418

891

       213.2

        自然保護區共同開支

 

790

  

        一些林果業結余

412

150

        36.4

      水利樞紐

165,949

188,530

       113.6

        行政處運營

568

563

        99.1

        普通人事部門工作管理事宜

3

10

       333.3

        水務企業業務部工作管理

3469

12708

       366.3

        水利公程公程建沒

63322

87255

       137.8

        水務過程中作業與定期維護

84497

74026

        87.6

        農田水利前期運轉運轉

3

50

     1,666.7

        水利水電市場監管參與

593

549

        92.6

        水環境資源業績工作管理與保護性

8964

11574

       129.1

        水文學測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水工高技術活動推廣

166

157

        94.6

        大小型大壩香港移民中后期扶植專題性支出

54

 

  

        水工人身安全監控功能

461

481

       104.3

        別水務支出費用

2782

 

  

      漁業結合激發

17,334

6,678

        38.5

        地面管理

14534

1874

        12.9

        產業成長化成長

2798

4800

       171.6

        許多農業科技標準化設計規劃付出

2

4

       200.0

      農民綜合性改善

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層之事一議的補帖

3843

10667

       277.6

        為鄉村綜合評估變革試范試點方案補助金

 

318

  

      普及金融創新發展趨勢費用

740

1,096

       148.1

        占農業的大部分穩定交保險費用的時候補助

740

1096

       148.1

第十二、鐵路城市交通管理經費支出

464,385

168,942

        36.4

      公路橋水路運輸物流

445,202

163,313

        36.7

        行政訴訟電腦運行

1,746

1,929

       110.5

        公路交通的建設

358,925

41,795

        11.6

        機耕路維護保養

37,557

58,895

       156.8

        出行輸送短信化搭建

2,163

997

        46.1

        公路交通配送方法

39,827

57,579

       144.6

        水路物流運輸控制撥出

1,989

2,118

       106.5

        撤銷了國家還款二次公路網收取費用專業開支

2,995

 

  

      某個客運搬家性支出

19,183

5,629

        29.3

        公開流量營銷補貼金

4,594

4,000

        87.1

        其余流量運輸車撥出

14,589

1,629

        11.2

十五、的資源地質勘察資料等其他支出

102,799

166,172

       161.6

      國有企業資產投資安全監管

1,181

1,211

       102.5

        行政部門行駛

471

442

        93.8

        通常行政行政事務管理制度行政事務

403

433

       107.4

        各種國有制凈資產風險防控費用

307

336

       109.4

      可以微商中小的企業發展進步和維護撥出

69,817

88,365

       126.6

        中小公司企業公司企業快速發展督查通知

21,499

18,050

        84.0

        其它的支持軟件成長型制造業企業提升和管理系統費用支出

48,318

70,315

       145.5

      同一產品信息堪探產品信息等花費

31,801

76,596

       240.9

        技術工藝升級改造收入支出

104

2,896

     2,784.6

        主要領域振新和方法改進內容個人借款貼息

21,197

6,500

        30.7

        別網絡資源地質勘察資料等總支出

10,500

67,200

       640.0

十四、企業服務管理業等付出

4,652

5,215

       112.1

      房地產業分銷公共事務

438

454

       103.7

        的服務業對流事物費用

438

454

       103.7

      海外進展服務費用支出

300

 

 

        各種涉外企業發展趨勢工作總支出

300

 

  

      其他的房地產業安全服務行業等經費支出

3,914

4,761

       121.6

        某個商業性的服務于業等教育支出

3,914

4,761

       121.6

第十三、自然美材料海洋生物氣象站等性支出

5,708

5,877

       103.0

      自然的產品事務處理

4,884

5,000

       102.4

        人事部門操作

696

831

       119.4

        基本行政工作經營工作

202

83

        41.1

        建設用地資源的采取與保護區

476

519

       109.0

        教育事業運作

2,950

2,990

       101.4

        其它天然資源共享公共事務性支出

560

577

       103.0

      浮游生物工作管理事宜

92

48

        52.2

        海洋資源調查研究判斷

92

48

        52.2

      氣象預報事物

732

829

       113.3

        氣象觀測氣象報告分析預測

40

40

       100.0

        氣候法寶擔保維護與保養

60

115

       191.7

        氣象臺根基建筑設施構建與保修

94

30

        31.9

        其他的氣象觀測事物支出費用

538

644

       119.7

十五、房產有效保障撥出

131,709

193,873

       147.2

      維護性安家工作收入支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區創新創新

82,388

150,594

       182.8

        保障措施性房產房屋租金貼補

 

1,350

  

      公房行政體制改革收入支出

41,952

33,703

        80.3

        居住房個人公積金

25,789

25,753

        99.9

        買房補貼費

16,163

7,950

        49.2

      城鄉經濟街道辦房屋

7,369

8,226

       111.6

        某個城鄉居民社群房屋住宅開支

7,369

8,226

       111.6

二十七、糧油加工工程材料自給率費用支出

6,503

9,074

       139.5

      糧油食品事務性

3,087

5,312

       172.1

        正常政府部門經營事務管理

17

109

       641.2

        事業上啟用

169

183

       108.3

        許多糧油食品事宜總支出

2,901

5,020

       173.0

      油糧保障

3,416

3,762

       110.1

        保障糧油加工補貼政策

3,416

3,762

       110.1

十九、傷害預防治療及應急工作管理工作管理收支

13,639

17,080

       125.2

     應急救援安全管理事物

2,137

2,021

        94.6

       行政機關運營

287

330

       115.0

       安全性高行業管理

1,850

1,282

        69.3

       企業運營

 

339

  

       同一作為應急的操作經費支出

 

70

  

     消防栓事宜

11,473

15,014

       130.9

       行政部門運轉

8,858

11,603

       131.0

       一樣 財政管理方法操作實務

1,852

2,427

       131.0

       達到作為應急的搶險

763

984

       129.0

     震災事宜

29

45

       155.2

       強震檢測

29

45

       155.2

黨的十九、預備黨員費

 

50,000

  

二十二、債權債務付息支出費用

17,172

20,000

       116.5

      的地方現政府般借債付息教育支出

17,172

20,000

       116.5

        城市政府機構應該企業債付息花費

15,288

20,000

       130.8

        特點部門另外的一樣債權付息撥出

1,884

 

  

二11、一些結余

32,465

46,603

       143.5

        年終留出

 

45,000

  

        另一其他支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

經費支出總金額

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

本年運行數

預決算數

費用數為去年
履行數的%

國有企業田地施用權出令利潤

1,039,862

700,000

67.3

國有企業農田價值債卷盈利

 

 

 

農林圣土開發技術財力創收

 

 

 

手機彩票公益活動金個人收入

4,119

 

 

城鎮前提公用設施相互配套費工資收入

22,009

20,000

90.9

污水儲存正確處理費利潤

30,711

33,300

108.4

別的市政府性債卷年收入

-3,887

 

 

縣政府性資金收錄總金額

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

變動性純收入

350,113

285,811

81.6

    上一級補帖效益

9,590

3,044

31.7

    專項整治借債轉貸收錄

100,000

 

 

    使用前年余額收錄

240,523

282,767

117.6

    調出財政資金

 

 

 

 

 

 

 

薪資累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年程序執行數

決算數

預算數為上年執行數的%

集體所有制土地證運用權掛牌出讓凈凈收入及分別專業公司債務凈凈收入設置的開支

1,340,693

930,554

69.4

國有企業用地回報債券及相匹配的自查報告債款個人收入規劃的付出

 

 

 

農牧業土地的流失搭建信貸資金準備的費用

 

2,400

 

大家公益性金及表示專業公司債務收益安裝的教育支出

2,111

5,748

272.3

城鎮基礎條件公用設施相互配套費及各自工作方案借債薪資籌劃的撥出

19,581

50,000

255.3

大較大型大壩香港移民后期制作扶植私募基金收支

 

3,609

 

污水排放正確處理費及對照專門債款盈利安排好的教育支出

31,258

33,300

106.5

借債付息付出

10,083

13,500

133.9

某些政府辦公室性基金投資教育支出

45

 

 

政府辦公室性債卷撥出預估合計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

變動性收入支出

39,156

 

 

    上解領導經費支出

100

 

 

    自查自糾債款還本費用支出

 

 

 

    調整現金

30,000

 

 

    年底盈余

9,056

 

 

支出費用總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年執行命令數

預算表數

預決算數為去年同期
實行數的%

一、收益創收

13,390

15,500

115.8

    投資的服務公司主凈利潤納入

8,757

10,000

114.2

    貿易服務商家利益薪水

 

 

 

    建筑建筑客戶凈利潤盈利

180

 

 

    是作為銷售最基礎的技能行業企業公司盈利工資收入

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁品牌盈利空間凈收入

8

 

 

    清潔體育教育福利待遇單位使收入使收入

 

 

 

二、股利、股息薪資

2,712

2,500

92.2

    國有制股份司股利、股息薪水

2,712

2,500

92.2

三、土地產權轉讓給他人效益

 

 

 

四、公司清算薪水

 

 

 

五、其他國有控股資本公司營業工程預算個人收入

 

 

 

公有資本投資經營管理薪水累計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉入性純收入

2,829

711

25.1

  使用本年結轉使收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

使收入總額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年制定數

費用預算數

決算數為去年同期
連接數的%

一、社會化保護和就業創業結余

 

 

 

二、公有資金經營者成本預算收入支出

15,000

13,000

86.7

1.改善經驗舊版一些問題及改變的成本教育支出

 

 

 

2.國有廠家廠家充分金釋放

15,000

13,000

86.7

      國有企業城市發展成分優化總支出

15,000

13,000

86.7

      愛心公益服務設施投資者開支

 

 

 

3.國有工業企業工業企業相關特殊政策補肋

 

 

 

4.金融投資基金國有土地投資基金營業概預算費用

 

 

 

5.其它國有土地金融資本合作經營概預算費用

 

 

 

國家股資產投資開開支合計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉回性收入支出

3,931

5,711

145.3

    調整錢財

3,220

5,040

156.5

    結轉下年費用支出

711

671

94.4

 

 

 

 

收入支出總額

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

上一年執行力數

工程預算數

概預算數為前年下達數的%

小南通鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未調整到鎮

 

96,967

 

預估合計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元常見為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

項目

總量

其中的:

通常情況下借款

中間:

專門債權

一、政府部債務糾紛限制情況

 

 

 

    2018年年末當地政府債務糾紛大額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年半年度政府機構資產額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年今年初政府機關公司債務上限

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        但其中:市預下達通知變更企業債限制額度

91,000

91,000

 

二、2018年政府部公司債務現金余額情況發生

 

 

 

    月初現政府資產可用資金

850,091

490,091

360,000

    年少新添加入了市政府財產

230,000

130,000

100,000

    今年還貸政府部門借款

30,187

30,187

 

    年尾地方政府債權賬戶余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年現政府債款賬戶余額原因

 

 

 

    年末現政府政府債務賬戶額度

1,140,904

680,904

460,000

        在這其中:市預下達通知添加國債大額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

工程項目

2018年費用預算數

2019年成本預算數

項目決算數為上一年項目決算數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

公務活動商務接待費

791.10

523.09

66.1

公務活動專車購入及行駛費

小計

6995.72

6205.10

88.7

另外:購進費

2892.00

2329.05

80.5

     作業費

4103.72

3876.05

94.5

加總

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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